2022年度四川省马边彝族自治县荣丁镇中心校单位决算
目录
公开时间:2023年10月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责.......................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................4
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................5
二、收入决算情况说明.......................................................................5
三、支出决算情况说明.......................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................9-10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................10-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................12
十、其他重要事项的情况说明...........................................................12-13
第三部分 名词解释...........................................14-16
第四部分 附件...............................................19-20
第五部分 附表...............................................21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
马边彝族自治县荣丁镇中心校(统一信用代码12511033451661182U)属于财政补助全额拨款事业单位(公益一类)。主要职能是全面贯彻国家教育方针,实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。全面实施素质教育,培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,努力办好人民满意的教育。
我校为公益一类,全额拨款事业单位。我校领导职数:领导正职1人,副职2人,实有校长1名,副校长2名。内设机构7个:教务处、总务处、德育处、行政办公室、少队室、安办。实有教导主任1名,副教导主任1名,总务主任1名,德育主任1名,办公室主任1名,少队办辅导员1名,安全办主任1名。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1014.90万元。与2021年相比,收、支总计各增加53.86万元,增长5.6%。主要变动原因是新增新教师、正常晋升、增加保险等。
(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1014.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1014.90万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1014.90万元,其中:基本支出866.16万元,占85.34%;项目支出148.74万元,占14.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1014.90万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加53.86万元,增长5.60%。主要变动原因是新增新教师、正常晋升、增加保险等
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1014.90万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.86万元,增长5.60%。主要变动原因是新增新教师、正常晋升、增加保险等。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1014.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出637.18万元,占73.56%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出120.27万元,占13.89%;卫生健康支出36.53万元,占4.22%;住房保障支出72.19万元,占8.33%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1014.90,完成预算100%。其中:
1.教育(类)205(款)20502(项): 支出决算为637.18万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)208(款)20805(项): 支出决算为120.27万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类)210(款)21011(项):支出决算为4.22万元,完成预算100%,。
4.住房保障(类)221(款)22102(项): 支出决算为72.19万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1014.90万元,其中:
人员经费848.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年增加/减少0万元,增长/下降0%。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因无。
开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因无。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因无。其中:
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,机关运行经费支出0万元,比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2021年决算数持平)。主要原因无
(二)政府采购支出情况
2022年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0*辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对2022年义务教育生均公用经费项目、2022年学前保教费2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,组织对2个项目开展绩效自评,2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
中央项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称: | 51113322T000006000084-川财教【2021】200号,2022年城乡义务教育中央补助经费(生均公用经费)(荣丁镇中心校) | 年度: | 2022 | |||||
主管部门: | 县教育局 | 实施单位: | 马边彝族自治县荣丁镇中心校 | |||||
项目资金(万元) | ||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||
年度资金总额 | 104.97 | 104.97 | 1 | |||||
其中:财政拨款 | 104.97 | 104.97 | 1 | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.严肃财经纪律,强化监督检查,按时划拨资金,确保资金使用合理、高效。 | 全部完成 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 | |
得 分 | 100 | 100 | ||||||
预算执行率(10分) | 100% | 10 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | ≧0.1万人 | 1413人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 公用经费享受比列 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按规定及时发放率 | 及时 | 2022年12月 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 经费保障 | 650/人 | 104.97万元 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办人民满意的教育 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 促进教育可持续发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≧95% | ≧98% | 10 | 10 | ||
县级项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称: | 幼儿园生均公用经费县级配套 | 年度: | 2022 | |||||
主管部门: | 县教育局 | 实施单位: | 马边彝族自治县荣丁镇中心校 | |||||
项目资金(万元) | ||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||
年度资金总额 | 20.66 | 20.66 | 1 | |||||
其中:财政拨款 | 20.66 | 20.66 | 1 | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保障幼儿园的正常运转,完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | 全部完成 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 | |
得 分 | 100 | 100 | ||||||
预算执行率(10分) | 100% | 10 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | |||
效果指标 | 提升学生上课环境及教职工待遇 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 收益学生人数 | ≧0.1万人 | 392 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 良好的社会环境 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 促进可持续发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | ||
中央项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称: | 川财教[2021]210号2022年学前教育省级发展资金(保教费) | 年度: | 2022 | |||||
主管部门: | 县教育局 | 实施单位: | 马边彝族自治县荣丁镇中心校 | |||||
项目资金(万元) | ||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||
年度资金总额 | 23.11 | 23.11 | 1 | |||||
其中:财政拨款 | 23.11 | 23.11 | 1 | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保障幼儿园的正常运转,完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。开支范围:教学业务与管理、教师培训、水电、人员经费、交通差旅、邮电、日常专用材料购置等。 | 全部完成 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 | |
得 分 | 100 | 100 | ||||||
预算执行率(10分) | 100% | 10 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | |||
效果指标 | 提升学生上课环境及教职工待遇 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 受益学生人数 | ≧0.1万人 | 392 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 良好的社会环境 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 促进师生、社会可持续发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | ||
第五部分 附表