马边彝族自治县荣丁镇人民政府2021年部门预算编制的说明

 

公开时间:2021128 

基本职能及主要工作

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1.2一般公共预算当年拨款结构情况

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
  十、其他重要事项的情况说明

1.1机关运行经费

1.2政府采购情况

1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作


 (一)党委、政府职能

  1.镇党委主要职责:

  一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议;二是讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项;三是领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织,并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责,领导全镇人民武装工作;四是加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设,认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任;五是按照干部管理权限,负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作,协助管理上级有关部门驻镇单位的干部,做好人才服务和引进工作;六是加强基层治理体系建设,领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作;七是完成上级党委交办的其他工作。

  2.镇政府主要职责

  一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令,执行镇党委和镇人民代表大会的决议,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础;二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,推进脱贫攻坚,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境;三是负责农村经济发展,推进农业经济结构调整,协调招商引资项目落地,促进经济增长、农业增效、农民增收;四是加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食()品安全等工作,做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作,促进农村社会事业健康发展;五是负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作;六是推进基层民主法治建设,加强普法依法治理,指导村()民委员会工作,维护群众合法权益;七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定;八是负责清理编制权责清单、公共服务清单事项,建立清单动态调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力;九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作;十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

 (二)重点工作

  一是做精发展规划。加强科学谋划,分类推进,统筹“十四五”、乡村振兴示范培育、县域副中心镇省级特色小镇、省级百强镇规划要求,充分结合交通区位、自然条件、土地资源、历史人文等因素,积极对接市、县国土部门编制国土空间总体规划、详细规划,并制定实施方案,进一步优化提升全镇城镇建设、产业发展、生态保护空间格局。二是做强产业支撑。深化农业供给侧结构性改革,稳步发展“马猴部落”猕猴桃农旅生态园,加快推进冷链仓库建设;依托现有黄茶产业规模,围绕农旅结合,全力打造以黄茶为主的第二个现代农业产业示范园区。大力发展“数字+农业”,推进农民触“网”,依托乐山市国资委、峨眉山旅游投资集团培育村级规范电商。三是优化乡镇环境。聚焦县域副中心镇建设,按照适度超前、综合配套、集约利用的原则,加强对全镇重要节点、景观走廊、开放空间的设计和控制;突出招商引资,推进场镇“老旧”房改造,提升城镇整体建设水平。积极探索小城镇管理体制机制,持续推进生活垃圾收转运、乡村污水治理、畜禽污染治理工作积极争取场镇自来水厂扩建工程,彻底解决全镇5000余户季节性饮水难问题

  二、门预算单位构成

  荣丁镇人民政府预算单位5个,其中:行政单位1个,事业单位4个。

  荣丁镇人民政府总编制48名,其中:行政编制27名,工勤编制1名,事业编制20名。在职人员总数42名,其中:行政21名,工勤1名,事业20离休0名。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,荣丁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。荣丁镇人民政府2021年收支总预算886.93万元,比2020年收支预算总数增加205.71万元,主要是由于工资、日常公用经费、办公住宿用房维修预算增加。
    其中:2021年收入预算886.93万元,一般公共预算拨款收入852.63万元,占96.13%;2021年支出预算886.93万元,其中:基本支出771.03万元,占87.02%;项目支出115.9万元,占12.98%。

 基本支出,是用于保障政府、农机综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

   四、一般公共预算当年拨款情况说明

 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  荣丁镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款852.63万元,较上年预算数增加171.4万元。主要人员增加、日常公用经费、办公住宿用房维修预算增加。 
   (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 

  一般公共服务支出475.52万元,占55.77%;社会保障和就业支出53.98万元,占6.33%;医疗卫生与计划生育支出18.96万元,占2.22%;住房保障支出61.12万元,占7.16%;农林水支出243.04,占28.52%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2021年预算数为283.21万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):2021年预算数为4.60万元,主要用于:开展党员活动、党建工作、农民夜校。 

  3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2021年预算数为6.22万元,主要用于:人员工资、年终考核。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):2021年预算数为181.49万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为50.55万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为3.44万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
   7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为10.92万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。 
  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为8.04万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。 
    9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)):2021年预算数为243.04万元,主要用于:村组干部工资、基层组织活动和公共服务运行、非贫困村驻村工作队开展工作。

 10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为61.12万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    五、一般公共预算基本支出情况说明 
    2021年一般公共预算基本支出771.03万元,其中:人员经费651.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
  公用经费119.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2021年,荣丁镇政府性基金预算支出34.30万元 
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

 2021年,荣丁镇国有资本经营预算支出0万元。

 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

 2021年,荣丁镇社会保险基金预算支出0万元。

 九、“三公”经费预算安排情况说明 
  荣丁镇2021年“三公”经费预算数3.3.万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.3万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费2.8万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费预算安排0.50万元2021年公务接待费计划用于各类调研指导工作和其他单位来我交流学习等。 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。 
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,其他车型0辆。 
  2021年安排公务用车运行维护费2.8万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
  十、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。荣丁镇2021年履行一般行政管理职能,合计119.46万元。

 (二)政府采购情况。 
   2021年,荣丁镇安排政府采购预算2万元,较上年预算增加2万元,主要用于采购办公设备等。 

 (三)绩效目标设置情况。 
  2021年,荣丁镇按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排886.93万元,其中编制了项目绩效目标的预算81.6万元,主要是党建工作经费、党员活动经费、农民夜校工作经费、非贫困村驻村工作队工作经费、基层组织活动和公共服务运行项目。 

(四)国有资产占有使用情况。

  按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产438.80万元,其中:共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2021年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

 十一、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:荣丁镇人民政府2021年部门预算公开报表

荣丁镇人民政府

2021年1月28日

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