下溪镇人民政府2019年部门预算编制说明

  


  
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介:

  1.根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。

  2.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

  3.加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、考核,科学制定发展规划,推广农业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。

  4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强信访和群众工作,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

  5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理,做好防灾减灾、环境保护工作,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  6.在本镇人大主席团的监督和指导下,协助召开本级人民代表大会,讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面的重大事项,搞好换届选举工作。

  (二)2019年重点工作

  一是加强职能服务,解决实际问题;二是健全规章制度,维护社会稳定;三是实施乡村振兴,打赢脱贫攻坚战;四是发挥资源优势,打造下溪名片。

  二、部门预算单位构成

  下溪镇人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:下溪镇农业技术服务中心和下溪镇社会事业服务中心。

  下溪镇人民政府总编制35名,其中:行政编制20名,工勤编制1名,事业编制14名。在职人员总数34名,其中:行政20名,工勤0名,事业14名。离休0名。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,下溪镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。下溪镇政府2019年收支总预算806.33万元,比2018年收支预算总数增加113.67万元,主要是由于人员及项目预算增加。

  其中:2019年收入预算806.33万元,一般公共预算拨款收入806.33万元,占100%;2019年支出预算806.33万元,其中:基本支出706.48万元,占87.62%;项目支出99.85万元,占12.38%。

  基本支出,是用于保障下溪镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  下溪镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款806.33万元,较上年预算数增加113.67万元。主要一是因为人员及项目增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出426.75万元,占52.93%;社会保障和就业支出64.94万元,占8.05%;医疗卫生与计划生育支出18.54万元,占2.30%;住房保障支出81.94万元,占10.16%;农林水支出214.16,占26.56%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):2019年预算数为265.64万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项):2019年预算数为33.45万元,主要用于:机关及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为119.30万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

  4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2019年预算数为8.36万元:主要用于三支一扶基本支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为61.81万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业(类)其他(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为3.12万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。 

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为12.74万元,主要用于:机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为5.80万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  9. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年预算数为3.6万元,主要用于:村官工资及五险一金等。

  10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项);2019年预算数为210.56万元,主要用于:村(社区)基层自治组织的办公运转、农村基础设施运行维护及村干部工资。

  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为81.94万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  下溪镇人民政府2019年一般公共预算基本支出706.48万元,其中:

  人员经费630.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费75.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2019年,下溪镇人民政府政府性基金预算支出0。

  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

  2019年,下溪镇人民政府国有资本经营预算支出0

  八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

  2019年,下溪镇人民政府社会保险基金预算支出0

  九、“三公”经费预算安排情况说明

  下溪镇人民政府2019年“三公”经费预算数5.5万元,较上年“三公”经费预算数减少2.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。

  2.公务接待费较上年预算减少1.5万元,下降70%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

  2019年公务接待费计划用于相关部门调研指导工作和相关部门来我单位交流学习等。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元,下降16.66%。主要原因是厉行节约,严控支出。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。

  2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。下溪镇人民政府2019年履行一般行政管理职能,合计150.02万元。

  (二)政府采购情况。

  2019年,下溪镇人民政府安排政府采购预算0万元,较上年预算持平。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019年,下溪镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排99.85万元,其中编制了项目绩效目标的预算99.85万元,主要是村(社区)农村集体产权制度改革经费、党建经费、农民夜校工作经费、天翼应急通讯费、网格化工作经费、下雪路交通事故赔偿、基层组织活动和公共服务运行费项目等。

  (四)资产配置情况。

  2019年,下溪镇人民政府按照资产管理与预算管理相结合的要求,当年新增资产0万元,较上年无变化情况。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:下溪镇人民政府部门2019年部门预算公开报表

  2019年2月1日
扫一扫在手机打开当前页
【字体:  】
分享到: