关于荍坝乡人民政府2016年部门决算编制说明
关于荍坝乡人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。坚持“立党为公、执政为民”,围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能,建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。
(二)2016年重点工作完成情况。以扶贫攻坚为主,以精准扶贫为切入点,主攻建卡贫困户帮扶、贫困村基础设施建设、产业发展、社会事业发展短板、增进民生福祉。2016年实现农民纯收入总额5883万元,人均纯收入6636元。发放人工林木采伐许可证246份,蓄积1632.5立方米;造林面积2000亩,四旁零星植树20万株,全乡育各种苗木200亩;完成公益林管护10067亩,兑现公益林补助资金148488元;全年出栏生猪6050头,牛出栏439头,羊出栏4768只,鸡禽出栏18332只,肉兔出栏6300只。产地检疫率、屠宰检疫率分别达到100﹪,无重大畜产品质量安全事故;2016年签订各项安全责任书91份,落实各项整治措施14项,整治安全隐患33处,防汛安装警示标志28个,8月5日特大暴雨,山洪引发双河泥石流损毁农房7座20间,乡村两级干部组织有力,成功避险转移23户82人;2016年全乡生育79人,符合政策生育77人,符合政策生育率97.4%,累计孕环情监测5846人,孕环情监测率93.1%;安环29例措施率92%;孕前检查35对;全年完成转移培训人数442人,其中就业前培训145人,农村实用技术培训(养殖业和种植业)人数297人(含建档立卡贫困户87人)。全乡完成城镇居民基本医疗保险参保人数为9041人,城乡养老保险人数达2180人,全面完成县下达目标。“无毒社区“创建率为100%;硬化龙桥村3、5、6、8组,茶叶村8、9组,会步3组4组公路共16.85公里。新建东升村八组彭家湾至曾家湾组道路3公里;全乡易地扶贫搬迁项目共有会步、茶叶、东升(原旭光村)、龙桥(原星火村)四个村,合计95户355人。
二、部门概况
荍坝乡下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,行政单位内设机构有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,包括农业技术服务中心、社会事业服务中心。
三、收支决算总体情况
2016年荍坝乡收入决算总额为800.80万元,其中:当年财政拨款收入762.94万元,占总收入的95.27%;其他收入37.86万元,占总收入的4.73%;收入决算总额较2015年增加49.55万元,主要原因在于投入农村综合改革试点工程。
2016年荍坝乡支出决算总额为784.03万元,其中:基本支出498.38万元,占63.57%;项目支出285.65万元,占36.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
荍坝乡财政拨款支出主要用于保障本乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2016年度财政拨款收入总决算762.94万元。与2015年相比,财政拨款收入增加64.49万元,增长109.23%。
2016年度财政拨款支出总决算763.46万元。与2015年相比,财政拨款支出总计增加218.51万元,增长140.10%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出763.46万元,占本年支出合计的97.38%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加218.51万元,增长140.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出763.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出358.22万元,占46.92%,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、津贴补贴等恩怨经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公共经费。;文化体育与传媒支出5.79万元,占0.76%,主要用于文化建设,丰富全乡人民文化知识;医疗卫生与计划生育支出1.40万元,占0.2%,主要用于购买下属事业单位人员医疗保险;农林水支出358.62万元,占46.97%;住房保障支出39.38万元,占5.16%,主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出;国土海洋气候等支出0.05万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为206.94万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为48.35万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数为95.45万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2016年决算数为7.47万元。
2、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为0.28万元。
文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):2016年决算数为2.90万元。
文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2016年决算数为2.61万元。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为1.40元。
4.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):2016年决算数为3.47万元。
农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):2016年决算数为6.51万元。
农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为12.66万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2016年决算数为160.08万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为136.94万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项):2016年决算数为38.95万元。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为39.38万元。
6.国土海洋气候支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2016年决算数为0.05万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出309.86万元,其中:人员经费258.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费51.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.96万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.95万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.01万元,完成预算100%。2016年未购置新车,截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.37万元,,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.36万元,增长221.45%;公务接待费支出决算增加1.01万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.95万元,占88.73%;公务接待费支出决算1.01万元,占11.27%。

1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费7.95万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.95万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,320人,共计支出1.01万元,具体内容包括:2016年村组干部终总结大会100人、1440.00元;接待老河坝乡、民主乡调研团60人、2025.00元;接待市、县领导调研140人、5462.00元;接待驻村帮扶工作组20人、800.00元;接待县领导燃油费340.00元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,行政机关运行经费支出50.29万元,比2015年增加0.28万元,增长100.38%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,荍坝乡共计1辆公务用车,价值为15.27万元;无单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
截至2016年12月31日,荍坝乡有公务用车1辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
3.一般公共服务(类):指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
4.文化体育与传媒(类):指农村文化免费发放经费、农村文化建设经费。
5.农林水(类):指农业行业业务管理、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助。
6.住房保障(类):指住房公积金。
7.医疗卫生与计划生育(类):指其他计划生育事务支出。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
收入支出决算总表(财决公开1表)
收入决算表(财决公开1-1表)
支出决算表(财决公开1-2表)
财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)
一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)
国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)