| 收支决算总表 | |||
| 表1 | |||
| 编制单位:四川省乐山市马边彝族自治县交通运输局汇总 | 2015年度 | 金额单位:元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 71,508,562.51 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 1,805,453.38 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 38,458,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 225,900.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 255,453.38 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 90,267,691.13 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 933,652.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 109,966,562.51 | 本年支出合计 | 91,682,696.51 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结余分配 | 0.00 |
| 八、年初结转和结余 | 12,848,717.00 | 其中:转入事业基金 | 0.00 |
| 其中:经营结余 | 0.00 | 七、年末结转和结余 | 31,132,583.00 |
| 其中:经营结余 | 0.00 | ||
| 其中:年末财政拨款结转和结余 | 31,099,793.00 | ||
| 收入总计 | 122,815,279.51 | 支出总计 | 122,815,279.51 |
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||
| 收入总表 | ||||||||||
| 表1-1 | ||||||||||
| 编制单位:四川省乐山市马边彝族自治县交通运输局汇总 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 109,966,562.51 | 71,508,562.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,458,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225,900.00 | 225,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225,900.00 | 225,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 184,140.00 | 184,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,805,453.38 | 1,805,453.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,805,453.38 | 1,805,453.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 105,453.38 | 105,453.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 106,907,157.13 | 68,449,157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,458,000.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 98,832,157.13 | 60,374,157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,458,000.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 5,383,115.00 | 5,383,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路新建 | 18,870,000.00 | 11,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720,000.00 | ||
| 2140105 | 公路改建 | 61,520,000.00 | 32,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000,000.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 6,435,497.86 | 5,357,497.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,000.00 | ||
| 2140108 | 公路路政管理 | 96,578.00 | 96,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 188,966.27 | 188,966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,338,000.00 | 5,678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 8,075,000.00 | 8,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 7,575,000.00 | 7,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 828,052.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 828,052.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 828,052.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||
| 支出总表 | |||||||||
| 表1-2 | |||||||||
| 编制单位:四川省乐山市马边彝族自治县交通运输局汇总 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 91,682,696.51 | 7,180,200.00 | 84,502,496.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225,900.00 | 225,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225,900.00 | 225,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 184,140.00 | 184,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 255,453.38 | 0.00 | 255,453.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 255,453.38 | 0.00 | 255,453.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 105,453.38 | 0.00 | 105,453.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 90,267,691.13 | 6,020,648.00 | 84,247,043.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 89,638,691.13 | 6,020,648.00 | 83,618,043.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 6,020,648.00 | 6,020,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路新建 | 19,535,574.00 | 0.00 | 19,535,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140105 | 公路改建 | 50,916,207.00 | 0.00 | 50,916,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 6,435,497.86 | 0.00 | 6,435,497.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140108 | 公路路政管理 | 96,578.00 | 0.00 | 96,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 188,966.27 | 0.00 | 188,966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,445,220.00 | 0.00 | 6,445,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 629,000.00 | 0.00 | 629,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 629,000.00 | 0.00 | 629,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 933,652.00 | 933,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 933,652.00 | 933,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 933,652.00 | 933,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||||||||
| 财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| 表2 | ||||||||||
| 编制单位:四川省乐山市马边彝族自治县交通运输局汇总 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 40,558,769.51 | 40,303,316.13 | 6,437,067.00 | 33,866,249.13 | 255,453.38 | 0.00 | 255,453.38 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225,900.00 | 225,900.00 | 225,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225,900.00 | 225,900.00 | 225,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41,760.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 184,140.00 | 184,140.00 | 184,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 255,453.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,453.38 | 0.00 | 255,453.38 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 255,453.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,453.38 | 0.00 | 255,453.38 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 105,453.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,453.38 | 0.00 | 105,453.38 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 39,249,364.13 | 39,249,364.13 | 5,383,115.00 | 33,866,249.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 38,620,364.13 | 38,620,364.13 | 5,383,115.00 | 33,237,249.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 5,383,115.00 | 5,383,115.00 | 5,383,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140105 | 公路改建 | 21,916,207.00 | 21,916,207.00 | 0.00 | 21,916,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 5,357,497.86 | 5,357,497.86 | 0.00 | 5,357,497.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140108 | 公路路政管理 | 96,578.00 | 96,578.00 | 0.00 | 96,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 188,966.27 | 188,966.27 | 0.00 | 188,966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5,678,000.00 | 5,678,000.00 | 0.00 | 5,678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 629,000.00 | 629,000.00 | 0.00 | 629,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 629,000.00 | 629,000.00 | 0.00 | 629,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 828,052.00 | 828,052.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 828,052.00 | 828,052.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 828,052.00 | 828,052.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||
| 人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
| 表2-1 | ||||||||||||
| 编制单位:四川省乐山市马边彝族自治县交通运输局汇总 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 4,625,218.24 | 3,062,613.00 | 1,050,572.00 | 10,153.00 | 356,801.86 | — | 12,446.00 | 0.00 | 132,632.38 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 4,625,218.24 | 3,062,613.00 | 1,050,572.00 | 10,153.00 | 356,801.86 | — | 12,446.00 | 0.00 | 132,632.38 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 4,625,218.24 | 3,062,613.00 | 1,050,572.00 | 10,153.00 | 356,801.86 | — | 12,446.00 | 0.00 | 132,632.38 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 4,625,218.24 | 3,062,613.00 | 1,050,572.00 | 10,153.00 | 356,801.86 | — | 12,446.00 | 0.00 | 132,632.38 | ||
| — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||
| 日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
| 表2-2 | |||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:四川省乐山市马边彝族自治县交通运输局汇总 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 458,933.13 | 95,191.81 | 7,135.00 | 0.00 | 0.00 | 7,304.00 | 14,586.79 | 47,500.16 | 0.00 | 35,730.50 | 61,418.60 | 22,714.00 | 0.00 | 0.00 | 24,769.00 | 6,500.00 | 0.00 | 21,510.50 | 48,650.00 | 361.00 | 0.00 | 65,561.77 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 458,933.13 | 95,191.81 | 7,135.00 | 0.00 | 0.00 | 7,304.00 | 14,586.79 | 47,500.16 | 0.00 | 35,730.50 | 61,418.60 | 22,714.00 | 0.00 | 0.00 | 24,769.00 | 6,500.00 | 0.00 | 21,510.50 | 48,650.00 | 361.00 | 0.00 | 65,561.77 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 458,933.13 | 95,191.81 | 7,135.00 | 0.00 | 0.00 | 7,304.00 | 14,586.79 | 47,500.16 | 0.00 | 35,730.50 | 61,418.60 | 22,714.00 | 0.00 | 0.00 | 24,769.00 | 6,500.00 | 0.00 | 21,510.50 | 48,650.00 | 361.00 | 0.00 | 65,561.77 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 458,933.13 | 95,191.81 | 7,135.00 | 0.00 | 0.00 | 7,304.00 | 14,586.79 | 47,500.16 | 0.00 | 35,730.50 | 61,418.60 | 22,714.00 | 0.00 | 0.00 | 24,769.00 | 6,500.00 | 0.00 | 21,510.50 | 48,650.00 | 361.00 | 0.00 | 65,561.77 | ||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
| 表2-3 | ||||||||||||||||||
| 编制单位:四川省乐山市马边彝族自治县交通运输局汇总 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 1,185,809.38 | 0.00 | 23,580.00 | 0.00 | 100,140.00 | 224,440.00 | 2,085.38 | 4,692.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 2,620.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225,900.00 | 0.00 | 23,580.00 | 0.00 | 0.00 | 202,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225,900.00 | 0.00 | 23,580.00 | 0.00 | 0.00 | 202,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41,760.00 | 0.00 | 7,830.00 | 0.00 | 0.00 | 33,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 184,140.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 168,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 131,857.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,140.00 | 22,120.00 | 2,085.38 | 4,692.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,620.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 131,857.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,140.00 | 22,120.00 | 2,085.38 | 4,692.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,620.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 131,857.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,140.00 | 22,120.00 | 2,085.38 | 4,692.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,620.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
| 编制单位:四川省乐山市马边彝族自治县交通运输局汇总 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 财政拨款“三公”经费支出 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 238,748.25 | 0.00 | 217,023.45 | 0.00 | 217,023.45 | 21,724.80 | ||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||||||