关于团县委2016年部门预算编制的说明

  关于团县委

2016年部门预算编制的说明


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

团县委基本职能是:(一)领导全县共青团工作,对全县青少年儿童工作进行指导和管理,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。(二)参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见、法规,对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。(三)调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论和思想教育工作,提出相应对策,开展各类活动。(四)在全县的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。(五)承担县委、县政府和上级团委交办的有关事项。

2016年团县委主要工作是:紧紧围绕县委、政府重点工作主题,主动服务党政工作大局,坚持党建带团建,进一步夯实基层团建工作基础,深化团的各项重点活动,充分调动广大团员青年的积极性和创造力,广泛凝聚推进我县跨越发展的青春正能量。一是加强理论学习,深化青少年思想道德建设。着力构建青少年精神家园,努力加强未成年人思想道德建设,积极探索分类引导青年工作的有效方式。二是切实服务青年,履行好带领青年发展职责。全面推进彝家新寨“微田园”建设,合力推进“健康文明新生活运动”,大力推进青年就业创业行动,深入推进青年志愿者工作。三是深化帮扶活动,搭建青少年健康成长平台。切实抓好彝区“一村一支教”工作,切实帮扶弱势青少年困难群体,深入开展青少年权益保护行动,切实服务好关工委日常工作。四是强化自身建设,助推共青团事业繁荣发展。加强基层团组织建设,深入开展创先争优活动,加强团干部和团员队伍建设。

二、部门概况

县编委办核定,团县委参公编制4人,实际在岗3人,其中书记1人,副书记1人,工作人员1人,属群众团体全额财政拨款单位。

三、收支预算总体情况

2016年团县委收入预算总额为183.25万元,其中:当年财政拨款收入183.25万元。相应安排支出预算183.25万元,其中:一般公共服务179.60万元,住房保障支出3.65万元。

四、支出预算安排情况

2016团县委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年、儿童事业发展相关工作。

基本支出32.83万元,是用于保障团县委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、临聘人员工资、单位租车费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出150.42万元,是用于保障团县委为完成特定的行政工作任务或青少年、儿童事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出西部计划志愿者乡镇工作补贴12.72万元,团县委青少年儿童专项经费15.32万元,西部计划大学生志愿者工作经费86.38万元,共青团工作经费5.00万元,县关工委专项工作经费11.00万元,乡镇关工委专项工作经费20.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务179.60万元,主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行29.18万元(用于保障团县委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、临聘人员工资、单位租车费、办公设备购置等日常公用经费)。一般行政管理事务150.42万元(用于保障团县委为完成特定的行政工作任务或青少年、儿童事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出西部计划志愿者乡镇工作补贴12.72万元,团县委青少年儿童专项经费15.32万元,西部计划大学生志愿者工作经费86.38万元,共青团工作经费5.00万元,县关工委专项工作经费11.00万元,乡镇关工委专项工作经费20.00万元)。

(二)住房保障支出3.65万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

共青团马边彝族自治县委

2016年2月17日




团县委

2016年收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

183.25

一、一般公共服务

179.60

二、事业收入

  群众团体事务

179.60

三、经营收入

  二、住房保障支出

3.65

四、其他收入

  住房改革支出

3.65

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收入合计

183.25

支出合计

183.25

用事业基金弥补收支差额

  年末结转和结余结转

 
上年结转和结余

     
收入总计

183.25

支出总计

183.25






团县委

财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备 注







      合计

183.25

32.83

150.42

 
201

    一般公共服务支出

179.60

29.18

150.42

 
201

29

  群众团体事务

179.60

29.18

150.42

 
201

29

01

行政运行

29.18

29.18

   
201

29

02

一般行政管理事务

150.42

  150.42

 
               
      ……

       
      ……

       
               
               
               
               
      ……

       
      ……

       
221

    住房保障支出

3.65

3.65

   
221

02

  住房改革支出

3.65

3.65

   
221

02

01

住房公积金

3.65

3.65

   
      ……

       
      ……

       
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