政务中心2016年部门预算编制的说明

  关于马边彝族自治县人民政府政务服务中心

2016年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)马边彝族自治县人民政府政务服务中心主要职责:

1、起草政务服务中心建设和发展规划。

2、制定政务服务中心规章制度、管理办法并组织实施

3、对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核。

4、负责对在政务服务中心开展的行政审批、公共服务事项和其他事项进行组织协调并监督检查,组织开展重大投资项目代办和并联审批工作。

5、受理公民、法人或其他组织向未在政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请,并转交有关部门依法办理或根据有关部门的委托直接办理。

6、负责对政务服务网络进行管理维护,对全县政务服务实施电子监控。对行政审批项目受理办理情况在网上实施统计、预警和监督,及时发布行政审批信息。

7、协调和监督集中受理、办理的政务服务、惠民帮扶事项、适时通报政务服务和惠民帮扶工作情况。

8、协调各惠民帮扶部门整合资源,形成帮扶合力,对惠民帮扶工作进行督察督办。

6、做好相关惠民帮扶的社情民意调查工作,有计划有重点的实施困难群众应急救助,保护困难群众合法权益。

10、受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉和举报,并及时调查处理。涉嫌违纪违法的转交有关机关查处。

11、指导全县乡镇便民服务中民及村(社区)代办点的建设和运行工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作任务:

1、持续深化行政审批制度改革,规范行政审批行为。

全面实施目录管理,严格按照全省统一标准细化编制服务指南。指导督促各有关部门将审批事项集中到一个内设机构并整体进驻政务服务中心,严禁“明进暗不进”或“体外循环”。探索优化审批流程,推行省、市、县三级纵向联动审批,实行行政审批事项目录动态管理。

2、加强政务服务体系建设。

完善县、乡、村三级联动服务体系。推进政务服务向乡(镇)、村(社区)延伸,按照省市统一标准进一步推进乡镇便民服务平台规范化建设。

3、持续推进内部管理,强化队伍建设。

建立健全内部管理各项制度、机制。认真落实各项规定,纠正和反对“四风”,治理“庸懒散浮拖”等不良现象。强化服务现场管理,规范服务行为,推行“亲情工作法”,构建阳光、规范、文明、和谐的办事环境。

二、部门概况

马边彝族自治县人民政府政务服务中心含一级预算单位1个,其中行政单位1个。

三、收支预算总体情况

2016年我单位收入预算总额为190.77万元,其中:当年财政拨款收入190.77万元。相应安排支出预算200.02万元,其中:一般公共服务183.03万元,住房保障支出7.74万元。

四、支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出63.97万元,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出126.80万元,是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:政务大厅运行、电子政务大厅光纤租用费、窗口人员工作餐费、效能建设经费、乡镇便民服务中心电子监察系统电信运行费、并联审批经费及信息化网格服务管理经费等。

(二)住房保障支出,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。



 

马边彝族自治县人民政府政务服务中心

2016年收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

190.77

一、一般公共服务

183.03

二、事业收入

 

政府办公厅(及相关机构事务)

183.03

三、经营收入

 

二、住房保障支出

7.74

四、其他收入

 

住房改革支出

7.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

190.77

支出合计

190.77

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

 

 

 

收入总计

190.77

支出总计

190.77



 

马边彝族自治县人民政府政务服务中心

2016年财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备 注

 

 

 

合计

200.02

63.97

126.80

 

201

 

 

一般公共服务支出

183.03

63.97

126.80

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

193.64

56.23

126.80

 

201

03

01

行政运行

56.23

56.23

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

126.80

 

126.80

 

221

 

 

住房保障支出

7.74

7.74

 

 

221

02

 

住房改革支出

7.74

7.74

 

 

221

02

01

住房公积金

7.74

7.74

 

 

 

 

 

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