关于2014年公安局部门决算编制的情况
按照决算管理有关规定,目前马边彝族自治县公安局决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中。
一、基本职能及主要工作
(一)、主要职责:贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规及规章;组织、指导、协调全县公安机关应急管理、强项救援工作和社会公共突发事件的处置工作;组织、指导全县公安侦查工作;办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件;依法管理户口、居民身份证、实有人口、枪支弹药、危险物品、特种行业等;管理集会、游行、示威活动;组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作;指导监督全县看守所、治安拘留所的监管教育工作;管理全县道路安全,维护道路交通安全秩序,组织协调处置重特大交通事故;管理机动车、非机动车辆和驾驶员;指导县森林公安机关的业务工作;承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
(二)、2014年重点工作任务介绍:维护社会稳定。加强情报信息汇总研判,积极预防配合相关单位,依法及时果断处置各类群体(突发)性事件;打击刑事犯罪。加大对严重暴力犯罪的打击力度,八类暴力犯罪案件破案率达到95%以上,现行命案破案率95%以上。加大对侵财犯罪案件打击力度,“两抢”案件破案率达到85%以上,“两盗”案件破案率达到60%以上;强化社会治安治理。维护全县治安大局平稳。严格公共娱乐场所和特种行业的治安管理,规范旅店、网吧、废旧收购业的管理;加大对中心城区、矿山、笋山等治安混乱地区和突出治安问题的整治力度,面貌转变率达到90%以上。全面深化“一标三实”基础信息采集工作,常住人口采集录入率达100%;加快户籍制度改革,全面放开城镇落户限制,加快农民市民化进程和城乡统筹;安全生产工作。加强民用爆炸物品和危险化学品安全管理,杜绝涉爆事故发生。加强对人员密集场所和公众聚集场所的消防安全检查,杜绝重特大火灾事故发生。严格道路交通安全管理,加强路检路查,强化隐患督促整改,交通事故死亡人数控制在市下达指标内,杜绝恶性道路交通事故发生。
二、部门概况
马边彝族自治县公安局局设13个内设机构,即指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、网络安全保卫大队、禁毒缉毒大队、经济犯罪侦查大队、看守所、拘留所、督察大队。预算单位1个,其中:行政单1个,事业单位0个。
三、收支预算总体情况
收入决算总额为3392.44万元,其中:当年财政拨款收入2681.66万元,上年结转收入710.78万元。
2014年支出决算总额为2754.21万元,其中:一般公共服务支出2638.59,住房保障支出115.62万元,年末结转和结余638.24万元。
四、财政拨款支出决算安排情况
县公安局部门决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担司法行政事业发展相关工作。
基本支出预算1087.93万元,是用于保障公安局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出预算1666.28万元,是用于保障公安局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,其中追加新增协勤人员工资及保险14.37万元,武警中队退伍老兵返乡经费4万元,大要案追逃办案经费5万元,中央转移支付办案经费654万元,抗震救灾演练经费2.5万元,两所一庭建设经费482万元,大一统建设经费6.38万元,巡警、协警、协勤人员工作经费143.17万元,平安城市监控运行经费84.3万元,看守所在押人员经费41.78万元,禁毒防艾专项经费6.93万元,反恐保障经费3万元,岗亭建设经费29.47万元,三实一标信息采集经费84.17万元,强制隔离戒毒所建设经费38.42,看守所建设经费66.79万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)公共安全支出决算2624.54万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行经费958.26,追加新增协勤人员工资及保险14.37万元,武警中队退伍老兵返乡经费4万元,大要案追逃办案经费5万元,中央转移支付办案经费654万元,抗震救灾演练经费2.5万元,两所一庭建设经费482万元,大一统建设经费6.38万元,巡警、协警、协勤人员工作经费143.17万元,平安城市监控运行经费84.3万元,看守所在押人员经费41.78万元,禁毒防艾专项经费6.93万元,反恐保障经费3万元,岗亭建设经费29.47万元,三实一标信息采集经费84.17万元,强制隔离戒毒所建设经费38.42,看守所建设经费66.79万元。
(二)住房保障支出预算129.67万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
部门收支决算表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 2681.66 | 一、公共安全 | 2624.54 |
| 二、事业收入 | | 公安 | 2624.54 |
| 三、经营收入 | | 三、住房保障支出 | 129.67 |
| 四、其他收入 | | 住房改革支出 | 129.67 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | …… | |
| | | | |
| 收入合计 | 2681.66 | 支出合计 | 2754.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余结转 | 638.25 |
| 上年结转和结余 | 710.78 | | |
| 收入总计 | 3392.44 | 支出总计 | 2754.21 |
部门财政拨款支出决算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 合计 | 2754.21 | 1087.93 | 1666.28 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 22.38 | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | | | 8 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | | | 8 | |
| 201 | 10 | | 人力资源事务 | | | 14.38 | |
| 201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | | | 14.38 | |
| 204 | | | 公共安全 | | 958.26 | 1643.88 | |
| 2014 | 01 | | 武装警察 | | | 4 | |
| 204 | 01 | 01 | 内卫 | | | 4 | |
| 204 | 02 | | 公安 | | 958.26 | 1639.40 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | | 958.26 | | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | | | 1151.50 | |
| 204 | 02 | 04 | 治安管理 | | | 47.17 | |
| 204 | 02 | 08 | 出入境管理 | | | | |
| 204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | | | 35.28 | |
| 204 | 02 | 14 | 反恐怖 | | | 3 | |
| 204 | 02 | 16 | 网络运行及维护 | | | 84.29 | |
| 204 | 02 | 17 | 拘押收教场所管理 | | | 108.57 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | | | 209.63 | |
| 204 | 99 | | 其他公共安全支出 | | | 0.48 | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | | 0.48 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 129.67 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | | 129.67 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 129.67 | | |
| | | | …… | | | | |
| | | | …… | | | | |