2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责:
1、起草政务服务中心建设和发展规划。
2、制定政务服务中心规章制度、管理办法并组织实施
3、对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核。
4、负责对在政务服务中心开展的行政审批、公共服务事项和其他事项进行组织协调并监督检查,组织开展重大投资项目代办和并联审批工作。
5、受理公民、法人或其他组织向未在政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请,并转交有关部门依法办理或根据有关部门的委托直接办理。
6、负责对政务服务网络进行管理维护,对全县政务服务实施电子监控。对行政审批项目受理办理情况在网上实施统计、预警和监督,及时发布行政审批信息。
7、协调和监督集中受理、办理的政务服务、惠民帮扶事项、适时通报政务服务和惠民帮扶工作情况。
8、协调各惠民帮扶部门整合资源,形成帮扶合力,对惠民帮扶工作进行督察督办。
6、做好相关惠民帮扶的社情民意调查工作,有计划有重点的实施困难群众应急救助,保护困难群众合法权益。
10、受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉和举报,并及时调查处理。涉嫌违纪违法的转交有关机关查处。
11、指导全县乡镇便民服务中民及村(社区)代办点的建设和运行工作。
12、承办县政府交办的其他事项。
(二)2014年重点工作任务:
1、扎实抓好党的群众路线教育实践活动
2、深入推进政务服务“两集中、两到位”
3、规范行政审批项目运行
4、建立完善并联审批和代办工作机制
5、加强政务服务标准化建设
6、加强电子政务建设
7、强化行政审批运行监督
8、强化惠民帮扶
9、配合县政法委推进全县网格化服务管理工作的开展10、加强自身建设
二、部门概况
马边彝族自治县政务服务中心含一级预算单位1个,其中行政单位1个。
三、收支决算总体情况
2014年马边彝族自治县政务服务中心收入决算总额为366.41万元,其中:当年财政拨款收入366.41万元。
2014年支出决算总额为366.41万元,其中:一般公共服务153.25万元,国土海洋气象等208.09万元,住房保障支出5.07万元。
四、财政拨款支出决算安排情况
马边彝族自治县政务服务中心财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出42.20万元,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出324.21万元,是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出153.25万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:电子政务大厅光纤租用费、窗口人员工作餐费、效能建设经费、乡镇便民服务中心电子监察系统电信运行费、并联审批经费及政务大楼建设等。
(二)国土海洋气象等支出208.09万元,主要用于开展全县网格化服务管理工作的前期建设、电信运行经费、乡镇网格化工作办公经费及网格员绩效工资等。
(三)住房保障支出5.07万元,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2014年部门收支决算表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 366.41 | 一、一般公共服务支出 | 153.25 |
| 其中:政府性基金 |
| 二、外交支出 |
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| 二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
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| 三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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| 四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
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| 五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 208.09 |
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| 十九、住房保障支出 | 5.07 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 366.41 | 本 年 支 出 合 计 | 366.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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| 年初结转和结余 |
| 其中:转入事业基金 |
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| 其中:经营结余 |
| 年末结转和结余 |
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| 其中:经营结余 |
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| 收 入 总 计 | 366.41 | 支 出 总 计 | 366.41 |
2014年部门财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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| 合计 | 366.42 | 366.42 | 42.20 | 324.21 |
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| 201 |
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| 一般公共服务支出 | 153.25 | 153.25 | 37.13 | 116.12 |
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| 201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 153.25 | 153.25 | 37.13 | 116.12 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 37.13 | 37.13 | 37.13 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 116.12 | 116.12 |
| 116.12 |
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| 220 |
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| 国土海洋气象等支出 | 208.09 | 208.09 |
| 208.09 |
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| 220 | 01 |
| 国土资源事务 | 208.09 | 208.09 |
| 208.09 |
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| 220 | 01 | 20 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 208.09 | 208.09 |
| 208.09 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
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