关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.根据党的路线、方针、政策和县委的决策、部署,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期全县的政法工作做出全局性的部署,并督促贯彻落实。
2.检查、指导政法部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合;督促、推动大要案件的查处工作,组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。
3.组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作,了解掌握全县维护社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各政法部门贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署;检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。
4.组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作,及时分析研究全县社会治安的形势和对策,制定全县综合治理工作规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。
5.组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作及政法管理体制改革途径;参与起草有关地方性法规、规章。
6.研究加强政法队伍建设和领导班子建设和措施,协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部,指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件,检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。
7.指导下级社会治安综合治理委员会工作,协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。
8.完成县委和市委政法委交办的其他工作。
(二)2015年重点工作
1、扎实推进社会稳定风险评估,推进评估领域全覆盖,确保应评尽评。
2、着力预防和化解社会矛盾,坚持每周“一排查、一会商”,加大专业性调解委员会建设力度,充分运用“三调联动”,大力推行“司法确认”工作机制,发挥乡镇、村(社区)基层组织的作用,最大限度地把矛盾和问题预防在发生之前、化解在萌芽状态、处理在初始阶段。
3、加强应急处突力量建设,强化实战演练,切实提高突发性灾害事故、公共食品安全事件、群体性事件、暴力恐怖事件、邪教人员聚集事件的快速反应、协同处置能力。
4、加强对主要时段、敏感时期、重点目标、要害部位和重点场所的安全保卫工作。
5、加大强制戒毒所建设力度,充分发挥美沙酮维持治疗门诊作用,强化禁吸戒毒工作措施,努力遏制毒品危害的蔓延,并加大毒品原植物踏查力度,确保实现“双零”目标。
6、构建立体化治安防控体系,继续推行全警夜间巡逻防范机制,最大限度提高街面见警率,充分发挥红袖标义务巡逻队作用,坚持逢场天、节假日和夜间巡逻。
7、不断夯实社会治理的基层基础,依托全省统一的网格化信息综合系统平台,大力推行网上受理、网上审批、网上办公等服务管理新模式。
8、不断深化涉法涉诉信访改革,健全政法部门与乡镇和有关部门之间的协调配合制度,定期研究解决工作中存在的问题,确保及时依法处理涉法涉诉信访问题。
9、健全完善司法救助制度,统筹解决涉法涉诉信访群众反映的问题和困难。
10、打击网络造谣,及时发现和跟踪舆情动态、研判舆情走势、评估舆情影响,并有针对性地提出预警措施和引导对策。
11、坚持正面宣传,多用人民群众容易理解的语言、喜闻乐见的方式开展宣传,不断增强政法工作的感染力、影响力。
二、部门概况
县委政法委内设机构2个,挂靠机构3个。我委属于行政单位,下属事业单位1个,独立核算单位1个,无下属二级决算单位。
三、收支预算总体情况
2015年县委政法委收入预算总额为236.39万元,其中:当年财政拨款收入218.39万元,上年结转收入18万元。相应安排支出预算236.39万元,其中:一般公共服务189.93万元,公共安全35万元,住房保障支出11.46万元。
四、支出预算安排情况
县委政法委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担维护社会稳定工作。
基本支出84.24万元,是用于保障委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出152.15万元,是用于保障委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务189.93万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本支出72.78万元(其中工资福利支出62.36万元,公用经费9.89万元,遗属生活补助0.53万元);项目支出117.15万元,主要项目有大调解经费、综治、维稳、平安建设经费、防邪工作经费、“三电”工作经费、司法救助金、政法干警职业风险、重大疾病、特困干警子女救助金、见义勇为基金等,用于奖励见义勇为人员和资助见义勇为伤残人员和牺牲人员家属、政法干警职业风险救助、政法干警一次性医疗补助、特困政法干警在校就读子女助学金补助、维稳处突、大调解等工作。
(二)住房保障支出11.46万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(三)公安安全支出35万元,用于禁毒工作支出。
县委政法委2015年收支预算表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 218.39 | 一、一般公共服务 | 189.93 |
| 二、事业收入 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 189.93 |
| 三、经营收入 | | …… | |
| 四、其他收入 | | …… | |
| | | 四、公共安全 | 35 |
| | | 公安 | 35 |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 11.46 |
| | | 住房改革支出 | 11.46 |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | …… | |
| | | | |
| 收入合计 | 218.39 | 支出合计 | 236.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余结转 | |
| 上年结转和结余 | 18 | | |
| 收入总计 | 236.39 | 支出总计 | 236.39 |
县委政法委财政拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 合计 | 236.39 | 84.24 | 152.15 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 189.93 | 72.78 | 117.15 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 189.93 | 72.78 | 117.15 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 72.78 | 72.78 | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 117.15 | | 117.15 | |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | | …… | | | | |
| 204 | | | 公安安全 | 35 | | 35 | |
| 204 | 02 | | 公安 | 35 | | 35 | |
| 204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 35 | | 35 | |
| | | | …… | | | | |
| | | | …… | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 | | |
| | | | …… | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | | …… | | | | |