关于共青团马边彝族自治县委2015年部门预算编制的说明

  
  关于共青团马边彝族自治县委

  2015年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


  一、基本职能及主要工作

  基本职能:(一)领导全县共青团工作,对全县青少年儿童工作进行指导和管理,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。(二)参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见、法规,对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。(三)调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论和思想教育工作,提出相应对策,开展各类活动。(四)在全县的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。(五)承担县委、县政府和上级团委交办的有关事项。

  2015年团县委重点工作任务:紧紧围绕“项目落地年”工作主题,主动服务党政工作大局,坚持党建带团建,进一步夯实基层团建工作基础,深化团的各项重点活动,充分调动广大团员青年的积极性和创造力,广泛凝聚推进我县跨越发展的青春正能量。一是加强理论学习,深化青少年思想道德建设。着力构建青少年精神家园,努力加强未成年人思想道德建设,积极探索分类引导青年工作的有效方式。二是切实服务青年,履行好带领青年发展职责。全面推进彝家新寨“微田园”建设,合力推进“健康文明新生活运动”,大力推进青年就业创业行动,深入推进青年志愿者工作。三是深化帮扶活动,搭建青少年健康成长平台。切实抓好彝区“一村一支教”工作,切实帮扶弱势青少年困难群体,深入开展青少年权益保护行动,切实服务好关工委日常工作。四是强化自身建设,助推共青团事业繁荣发展。加强基层团组织建设,深入开展创先争优活动,加强团干部和团员队伍建设。

  二、部门概况

  共青团马边彝族自治县委为参照公务员法管理的事业单位,属一级预算单位,无下属单位。

  三、收支预算总体情况

  2015年县团委收入预算总额为132.71万元,其中:当年财政拨款收入132.71万元。相应安排支出预算132.71万元,其中:一般公共服务130.72万元,住房保障支出1.99万元。

  四、支出预算安排情况

  县团委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年、儿童事业发展相关工作。

  基本支出19.43万元,是用于保障县团委正常运转的日常支出,包括基本工资、人员经费以及办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、临聘人员工资、单位租车费等。

  项目支出113.28万元,是用于保障县团委为完成特定的行政工作任务或青少年、儿童事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,西部计划志愿者工作经费46.56万元,团县委专项经费15.72万元,乡镇团委专项工作经费20.00万元,乡镇关工委专项工作经费20.00万元,县关工委专项工作经费11.00万元。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务130.72万元,主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行17.44万元(用于保障县团委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、临聘人员工资、单位租车费等),一般行政管理事务113.28万元(西部计划志愿者工作经费46.56万元,团县委专项经费15.72万元,乡镇团委专项工作经费20.00万元,乡镇关工委专项工作经费20.00万元,县关工委专项工作经费11.00万元。

  (二)住房保障支出1.99万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  
  共青团马边彝族自治县委

  2015年3月20日
  共青团马边彝族自治县委2015年收支预算表

  单位:万元

  
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 132.71 一、一般公共服务 130.72
二、事业收入   群众团体事务 130.72
三、经营收入   二、住房保障支出 1.99
四、其他收入   住房改革支出 1.99
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收入合计 132.71 支出合计 132.71
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 132.71 支出总计 132.71


  


  共青团马边彝族自治县委财政拨款支出预算表

  单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 132.71 19.43 113.28  
201     一般公共服务支出 130.72 17.44 113.28  
201 29   群众团体事务 130.72 17.44 113.28  
201 29 01 行政运行 17.44 17.44    
201 29 02 一般行政管理事务 113.28   113.28  
               
221     住房保障支出 1.99 1.99    
221 02   住房改革支出 1.99 1.99    
221 02 01 住房公积金 1.99 1.99    
               
               
               
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