关于荣丁镇人民政府2013年部门决算编制的说明

  关于荣丁镇人民政府

  2013年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:坚持“立党为公、执政为民”,围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能,建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

  (二)2013年重点工作任务:一是荣丁河堤建设主体工程全面竣工;二是解决场镇5000余人饮水工程;三是实施通村通组公路建设28.55公里;四是完成省道103沿线风貌塑造348户;五是完成光荣村彝家新寨建设60户;六是配合完成省道103线改建征地工作;七是启动了场镇103线路灯建设工程;八是扎实开展了城乡环境“五乱”治理和“八进”活动。

  二、部门概况

  荣丁镇人民政府下属二级决算单位2个,分别为荣丁镇农技服务中心和荣丁镇社会服务中心。

  荣丁镇人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业单位,核定编制38人,其中行政编制21人,机关工勤编制2人,事业编制15人;2013年12月在册实有在职人员行政18人,事业人员12人,三支一扶人员3人。

  三、收支决算总体情况

  2013年荣丁镇人民政府收入决算总额为701.5万元,其中:当年财政拨款收入615.39万元,上年结转收入86.11万元。

  2013年支出决算总额为568.85万元,其中:一般公共服务151.53万元,社会保障和就业16.94万元,农林水事务支出349.25万元,其他商业流通事务支出3.04万元,矿产资源专项收入安排的支出18.49万元,住房保障支出29.6万元,年末结转和结余132.65万元。

  四、财政拨款支出决算安排情况

  荣丁镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

  基本支出299.36万元,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出269.49万元,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

  (一)一般公共服务151.53万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利支出99.81万元,商品和服务支出51.72万元。。

  (二)社会保障和就业16.94万元,主要用于机关及下属事业单位人员支出。主要包括工资福利支出16.94万元。

  (三)农林水支出349.25万元,主要用于机关农机服务中心和村民委员会的正常运转的日常开支,主要包括:工资福利支出40.15万元,对个人和家庭的补助支出309.1万元。

  (四)其他商业流通事务支出3.04万元,主要用于摩托车下乡补贴发放,主要包括:对个人和家庭的补助3.04万元。

  (五)矿产资源专项收入安排的支出18.49万元,主要用于防汛期间群众安置补助和防汛物资采购及防汛日常开支,主要包括对个人和家庭的补助18.49万元。

  (六)住房保障支出29.6万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,主要包括对个人和家庭的补助29.6万元。

  荣丁镇人民政府

  二〇一四年十月十五日

  


  部门收支决算表

  单位:万元

  
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 615.39 一、一般公共服务支出 151.53
二、事业收入   政府办公厅(室)及相关机构事务 151.53
三、经营收入   二、社会保障和就业支出 16.94
四、其他收入   人力资源和社会保障管理事务 16.94
    三、农林水支出 349.25
    农业 134.35
    农村综合改革 214.9
    四、其他商业流通事务支出 3.04
    国土资源事务 3.04
    五、国土资源气象等事务 18.49
    国土资源事务 18.49
    六、住房保障支出 29.6
    住房改革支出 29.6
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    二十二、其他支出  
    ……  
       
收入合计 615.39 支出合计 568.85
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转 132.65
上年结转和结余 86.11    
收入总计 701.5 支出总计 701.5



  部门财政拨款支出决算表

  单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 568.85 299.36 269.49  
201     一般公共服务支出 151.53 134.82 16.71  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 151.53 134.82    
201 03 01 行政运行 134.82 134.82    
201 03 02 一般行政管理事务 16.71   16.71  
      ……        
208     社会保障和就业支出 16.94 16.94    
208 01   人力资源和社会保障管理事务 16.94 16.94    
208 01 09 社会保险经办机构 16.94 16.94    
      ……        
213     农林水支出 349.25 118.00 231.25  
213 01   农业 134.35 29.1 105.25  
213 01 04 事业运行 17.29 17.29    
213 01 06 技术推广语培训 11.81 11.81    
213 01 47 农资综合补贴 105.25   105.25  
213 07   农村综合改革 214.9 88.9 126  
213 07 01 对村级一事一议的补助 84   84  
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 88.9 88.9    
213 07 07 农村综合改革示范点的补助 42   42  
      ……        
216     商业服务等事务 3.04   3.04  
216 02   商业流通事务 3.04   3.04  
216 02 99 其他商业服务流通事务 3.04   3.04  
      ……        
220     国土资源气象等事务 18.49   19.49  
220 01   国土资源事务 18.49   19.49  
220 01 20 矿产资源专项收入安排的支出 18.49   19.49  
      ……        
221     住房保障支出 29.6 29.6    
221 02   住房改革支出 29.6 29.6    
221 02 01 住房公积金 29.6 29.6    

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