关于县团委2013年部门决算编制的说明

  
  关于县团委2013年部门决算编制的说明

  
  

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。


  一、基本职能及主要工作

  团县委主要任务是:(一)领导全县共青团工作,对全县青少年儿童工作进行指导和管理,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。(二)参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见、法规,对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。(四)调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论和思想教育工作,提出相应对策,开展各类活动。(五)在全县的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。(六)承担县委、县政府和上级团委交办的有关事项。

  2013年团县委重点工作任务:一是基层组织建设。深化“党建带团建”“微田园建设”等任务,加强新媒体在引导和服务青少年中的作用和青年群众工作调研;二是青少年思想引导。开展党的十八大、十八届三中全会精神和社会主义核心价值观等宣讲活动,举办专题讲座等。三是青年就业创业。健全志愿服务队伍管理工作,完成青年创业小额贷款和农村青年技能培训以及抓好彝区“一村一支教”工作。四是维护青少年合法权益。积极开展助困、助学、青少年权益保护等行动,创建星级留守学生之家和青少年活动室。五是队伍作风建设。深入开展党的群众路线教育实践活动,开展培训等,做好发展新团员、推优入党等工作。

  二、部门概况

  县团委属参照公务员法管理的事业单位1个,行政编4名,实有人数2人。

  三、收支决算总体情况

  2013年县团委收入决算总额为146.31元,其中:当年财政拨款收入132.27万元,上年结转收入14.04万元。

  2013年支出决算总额为146.31元,其中:一般公共服务125.52万元,住房保障支出2.01万元,年末结转和结余18.78元。

  四、财政拨款支出决算安排情况

  团县委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年、儿童事业发展相关工作。

  基本支出15.63万元,是用于保障县团委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出111.9万元,是用于保障县团委为完成特定的行政工作任务或青少年、儿童事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,西部计划志愿者生活补助、少年儿童专项经费、乡镇团委专项工作经费、乡镇关工委专项工作经费、县关工委专项工作经费等。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务125.52万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行13.62(用于保障县团委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等),一般行政管理事务111.90万元(西部计划志愿者生活补助、少年儿童专项经费、乡镇团委专项工作经费、乡镇关工委专项工作经费、、县关工委专项工作经费等)。

  (二)住房保障支出2.01万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  


  县团委收支决算表


  单位:万元

  
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 132.27 一、一般公共服务 125.52
二、事业收入   群众团体事务 125.52
三、经营收入   二、住房保障支出 2.01
四、其他收入   住房改革支出 2.01
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    二十二、其他支出  
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收入合计   支出合计 127.53
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转 18.78
上年结转和结余 14.04    
收入总计 146.31 支出总计 146.31



  
  县团委财政拨款支出决算表


  单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 127.53 15.63 111.9  
201     一般公共服务支出 125.52 13.62 111.9  
201 29   群众团体事务 125.52 13.62 111.9  
201 29 01 行政运行 13.62 13.62    
201 29 02 一般行政管理事务 41.5   41.5  
201 29 99 其他群众团体事务支出 70.4   70.4  
               
               
               
               
               
               
               
               
221     住房保障支出 2.01 2.01    
221 02   住房改革支出 2.01 2.01    
221 02 01 住房公积金 2.01 2.01    
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