关于马边彝族自治县粮食局部门2014年部门预算编制的说明
关于马边彝族自治县粮食局部门
2014年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮油储备的方针、政策和法律、法规;负责全县粮食总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通行业的中长期发展规划,负责全县粮食流通的管理、指导、监督;负责拟定县级储备粮规模、总体布局以及收购、轮换和销售计划,并督促实施;负责贯彻国家军粮供应政策,制订具体落实办法;承担培育、发展和完善粮食市场体系,维护正常的粮食流通渠道秩序。
2014年重点工作任务:认真贯彻《粮食流通管理条例》,加强对粮食行业的监管工作,做好县级储备粮2205吨稻谷仓储管理工作,严格粮食收购入市资格的审核办证,保质保量完成军粮供应工作,保障部队后勤供给,做好粮食应急管理工作,准备好应急物资,确保我县粮食市场稳定。
二、部门概况
马边彝族自治县粮食局预算单位1个,属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2014年粮食局收入预算总额为74.1196万元,其中:当年财政拨款收入74.1196万元。相应安排支出预算74.1196万元,其中:粮油储备支出65.3032万元,住房保障支出8.8164万元。
四、支出预算安排情况
粮食局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食事业发展相关工作。
基本支出68.1196万元,是用于保障粮食局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出6万元,是用于保障粮食局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)粮油储备支出65.3032,其中:行政运行(粮油)59.3032万元,主要用于机关单位工资、日常运转;其他粮油事务支出6万元,1万元用于粮食行政执法经费,5万元用于解决粮食购销公司遗留问题。
(二)住房保障支出8.8164万元,用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
马边彝族自治县粮食局 2014年收支预算表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 74.1196 | 二十一、住房保障支出 | 8.8164 |
| 二、事业收入 | | 住房改革支出 | 8.8164 |
| 三、经营收入 | | 二十二、粮油储备支出 | 65.3032 |
| 四、其他收入 | | 粮油事务 | 65.3032 |
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| 收入合计 | 74.1196 | 支出合计 | 74.1196 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余结转 | |
| 上年结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 74.1196 | 支出总计 | 74.1196 |
马边彝族自治县粮食局财政拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 合计 | 74.1196 | 68.1196 | 6 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.8164 | 8.81643 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.8164 | 8.8164 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.8164 | 8.8164 | | |
| 222 | | | 粮油储备支出 | 65.3032 | 59.3032 | 6 | |
| 222 | 01 | | 粮油事务 | 65.3032 | 59.3032 | 6 | |
| 222 | 01 | 01 | 行政运行(粮油) | 59.3032 | 59.3032 | | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油储备支出 | 6 | | 6 | |
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马边彝族自治县粮食局财政拨款“三公”
经费预算2014年情况的说明
马边彝族自治县粮食局财政拨款“三公”经费预算2014年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2014年粮食局无出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元。
二、公务接待费
2014年粮食局安排公务接待费预算3万元,较2013年预算下降25%,主要原因是压缩调整预算公用经费和部门节约。
三、公务用车购置及运行维护费
2014年粮食局安排公车购置及运行维护费3万元,其中:购置经费0万元、运行维护费3万元,较2013年预算下降14%,主要原因是压缩调整预算公用经费和部门节约。2014年单位车辆保有量1辆。
2014年马边彝族自治县粮食局三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 6 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 3 |
| 3、公务用车费 | 3 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 3 |
| (2)公务用车购置 | 0 |