关于三河口乡人民政府2014年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  职能参照政府批准的三定方案;2014年重点工作任务介绍。

  二、部门概况

  三河口乡人民政府下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支预算总体情况

  2014年三河口乡人民政府收入预算总额为336.19万元,其中:当年财政拨款收入336.19万元。相应安排支出预算336.19万元,其中:一般公共服务224.24万元,农林水支出82万元,住房保障支出29.95万元。

  四、支出预算安排情况

  三河口乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障党政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于党政机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、三公经费等日常公用经费。

  (二)农林水支出,主要用于村官、村组干部工资及村办公经费等支出。

  (三)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 336.19 一、一般公共服务 224.24
二、事业收入   人大事务  
三、经营收入   政协事务  
四、其他收入   二、农林水支出 82.00
    三、住房保障支出 29.95
    ……  
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    ……  
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    ……  
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    二十二、其他支出  
    ……  
       
收入合计   支出合计  
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 336.19 支出总计 336.19
  
  科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 336.19 332.83 3.36  
201     一般公共服务支出 224.24 220.88 3.36  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 222.32 218.96 3.36  
201 03 01 行政运行(政府办公厅) 218.96 218.96    
201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 3.36   3.36  
201 12   人口与计划生育事务 1.92 1.92    
201  12 99 其他人口与计划生育事务 1.92 1.92    
      ……        
213     农林水支出 82.00      
213 01   农业 12.52 12.52    
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 12.52 12.52    
213 07   农村综合改革 69.48 69.48    
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 69.48 69.48    
      ……        
221     住房保障支出 29.95 29.95    
221 02   住房改革支出 29.95 29.95    
221 02 01 住房公积金 29.95 29.95    
      ……        
      ……        
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