关于2014年公安局部门预算编制情况
按照预算管理有关规定,目前马边彝族自治县公安局预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)、主要职责:贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规及规章;组织、指导、协调全县公安机关应急管理、强项救援工作和社会公共突发事件的处置工作;组织、指导全县公安侦查工作;办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件;依法管理户口、居民身份证、实有人口、枪支弹药、危险物品、特种行业等;管理集会、游行、示威活动;组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作;指导监督全县看守所、治安拘留所的监管教育工作;管理全县道路安全,维护道路交通安全秩序,组织协调处置重特大交通事故;管理机动车、非机动车辆和驾驶员;指导县森林公安机关的业务工作;承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
(二)、2014年重点工作任务介绍:维护社会稳定。加强情报信息汇总研判,积极预防配合相关单位,依法及时果断处置各类群体(突发)性事件;打击刑事犯罪。加大对严重暴力犯罪的打击力度,八类暴力犯罪案件破案率达到95%以上,现行命案破案率95%以上。加大对侵财犯罪案件打击力度,“两抢”案件破案率达到85%以上,“两盗”案件破案率达到60%以上;强化社会治安治理。维护全县治安大局平稳。严格公共娱乐场所和特种行业的治安管理,规范旅店、网吧、废旧收购业的管理;加大对中心城区、矿山、笋山等治安混乱地区和突出治安问题的整治力度,面貌转变率达到90%以上。全面深化“一标三实”基础信息采集工作,常住人口采集录入率达100%;加快户籍制度改革,全面放开城镇落户限制,加快农民市民化进程和城乡统筹;安全生产工作。加强民用爆炸物品和危险化学品安全管理,杜绝涉爆事故发生。加强对人员密集场所和公众聚集场所的消防安全检查,杜绝重特大火灾事故发生。严格道路交通安全管理,加强路检路查,强化隐患督促整改,交通事故死亡人数控制在市下达指标内,杜绝恶性道路交通事故发生。
二、部门概况
马边彝族自治县公安局设13个内设机构,即指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、网络安全保卫大队、禁毒缉毒大队、经济犯罪侦查大队、看守所、拘留所、督察大队。预算单位1个,其中:行政单1个,事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2014年县公安局部门预算收入总额为1375.49万元,其中:当年财政拨款收入1375.49万元。相应安排支出预算1375.49万元,其中:公共安全支出1265.57万元,住房保障支出109.92万元。
四、支出预算安排情况
县公安局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
基本支出预算982.33万元,是用于保障公安局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出预算393.16万元,是用于保障公安局机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出,其中卡口运行经费4万元;援藏生活补助8.82万元;群体性事件处置经费6万元;大要案件、追逃办案经费5万元;矿山笋山专项整治经费5万元;岗亭运行费12万元;巡警、协警、户籍协管员工作经费43.9;禁毒工作经费10万元;平安城市监控探头运行费97.92万元;看守所在押人员经费34.28万元,全县三实一标信息采集经费 58.23万元,协警、协勤、炊事员经费75万元;岗亭建设经费23万元;
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)公共安全支出预算1266.57万元,主要用于机关及派出所协勤人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行982.33万元;卡口运行经费4万元;援藏生活补助8.82万元;群体性事件处置经费6万元;大要案件、追逃办案经费5万元;矿山笋山专项整治经费5万元;岗亭运行费 12万元;巡警、协警、户籍协管员工作经费43.9;禁毒工作经费10万元;平安城市监控探头运行费97.92万元;看守所在押人员经费34.28万元,全县三实一标信息采集经费 58.23万元,协警、协勤、炊事员经费75万元;岗亭建设经费23万元
(二)住房保障支出预算109.92万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
马边公安局 2014年收支预算表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1375.49 | 一、公共安全支出 | 1266.57 |
| 二、事业收入 | | 公安 | 1266.57 |
| 三、经营收入 | | 二、住房保障支出 | 109.92 |
| 四、其他收入 | | 住房改革支出 | 109.92 |
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| | | 二十二、其他支出 | |
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| 收入合计 | 1375.49 | 支出合计 | 1375.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余结转 | |
| 上年结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 1375.49 | 支出总计 | 1375.49 |
马边公安局财政拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 合计 | 1375.49 | 982.33 | 393.16 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1266.57 | 982.33 | 393.16 | |
| 204 | 02 | | 公安 | 1266.57 | 982.33 | 393.16 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 872.41 | 872.41 | | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 38.82 | | 38.82 | |
| 204 | 02 | 04 | 治安管理 | 55.9 | | 55.9 | |
| 204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 10 | | 10 | |
| 204 | 02 | 16 | 网络运行及维护 | 97.92 | | 97.92 | |
| 204 | 02 | 17 | 拘押收教场所管理 | 34.28 | | 34.28 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 156.24 | | 156.24 | |
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| 221 | | | 住房保障支出 | 109.92 | 109.92 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 109.92 | 109.92 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.92 | 109.92 | | |
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